Nosotros
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Información de la entidad
Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente
Contador Público y Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, con 13 años de experiencia en proyectos de Auditoría Interna, SOX, Revisoría Fiscal, implementación de Normas Internacionales y procedimientos específicos. Ha trabajado en diversos sectores de la economía, principalmente en salud, farmacéutico, inmobiliario, energético y de servicios públicos.
Hace parte de Empresas Banmédica desde 2021, año en el que ingresó como Jefe de Auditoría Interna.
Histórico de informes de Auditoría Interna
El Sistema de Control Interno de “nombre de la sociedad” se fundamenta en el marco COSO 2013, que define cinco componentes esenciales: i) ambiente de control, ii) evaluación de riesgos, iii) actividades de control, iv) información y comunicación, y v) monitoreo. Con base en este modelo, todas las áreas y responsables de proceso gestionan riesgos y aplican prácticas de autocontrol y mejora continua para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.
El área de Auditoría Interna fortalece este sistema mediante un aseguramiento objetivo y razonable sobre su eficacia. Lo hace a través de la revisión, evaluación, educación y consultoría, aplicando un enfoque sistemático, disciplinado e independiente que apoya el éxito de la organización.
Protocolos de Atención
Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
En Imágenes Diagnósticas del Country orientamos nuestro funcionamiento conforme a las normas vigentes. Todos nuestros procesos, procedimientos, políticas y actuaciones se desarrollan dentro de este marco legal, garantizando siempre transparencia y responsabilidad.
Como parte de este compromiso, contamos con un Modelo de Prevención que incluye el Manual Anticorrupción y el Código de Conducta y Buen Gobierno.
Modelo de Prevención
Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.
ContáctenosDirección de Auditoría Interna
Luis González G.
Director de Auditoría Interna – Empresas Banmédica en Colombia
Contador Público y Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, con 13 años de experiencia en proyectos de Auditoría Interna, SOX, Revisoría Fiscal, implementación de Normas Internacionales y procedimientos específicos. Ha trabajado en diversos sectores de la economía, principalmente en salud, farmacéutico, inmobiliario, energético y de servicios públicos.
Hace parte de Empresas Banmédica desde 2021, año en el que ingresó como Jefe de Auditoría Interna.